Poder relacionar en unidades de venta los productos que puede llevar una unidad (no es un compuesto) por ejemplo un palet de un artículo tiene 400 unidades, si el palet de madera, embalaje, etc. se cobra, poder relacionarlo y a la hora de hacer un albarán de venta y poner la cantidad de un palet que introduzca automáticamente estas otras líneas de producto.
En precios de artículos poder introducir un precio fijo de abono o porcentaje para el abono de productos, por ejemplo los palets tienen un demérito y así poder aplicar correctamente los precios, como en algunos casos hay otros conceptos, deberían poder introducirse independientemente cifras para la compra como para la venta.
Los campos Cargo 1, Cargo 2 y Cargo 3 que el texto pueda ser modificado para poder identificar estos conceptos, por otra parte estos cargos se introducen automáticamente en el pedido, albarán o factura de proveedor, poder marcar de alguna manera en la pestaña precios de la ficha de productos si se introduce o no en estos documentos ya que unos gastos son directos y propios del proveedor y otros indirectos y no proceden como el transporte.
Necesito poder escribir descripciones largas para productos (en concreto reparaciones detalladas) sin tener que utilizar el campo de observaciones
Seria muy practico poder dar de alta un articulo, mas rápido que actualmente ,no tener que pasar por tantas opciones ,Y si tienes que modificarlo igual, té hace pasar por muchos campos. No se puede resumir a cuatro pasos ?
Nuestra empresa funciona con portes preestablecidos sin tener en cuenta el peso del pedido, es por ello que al generar un presupuesto, nosotros incluimos el porte desde el principio para que el cliente pueda saber la totalidad del importe del pedido junto con portes.
Cuando viene a retirar material un operario de una empresa los datos se registran en la pestaña contactos. Las empresas reclaman que figure el dni del que retira en su nombre. En la pestaña contacto se resume código, nombre, cargo, teléfono, móvil y SERIA REALMENTE UTIL visualizar aquí el dni para evitar tener que entrar al contacto para ver si está o no. El campo existe, solo es mostrarlo o configurar libremente esa pantalla.
no es una sugerencia, es una obligación que debéis de hacer y no sé porqué no esta. El software no debe de permitir que haga facturas con fechas diferentes y no sean correlativas, es decir fecha nº factura 01/10/2021 21/250 25/08/2021 21/251 debéis de poner algún bloqueo para que no deje hacerlo (estoy cansado de decirlo a la gente de facturación). Avisarme por favor si vais a hacer esto porque soy capaz de cambiar el software, me tienen muy aburrido
Desde una ficha de pago, que se pueda realizar y contabilizar un pago parcial de una ficha, creándose automáticamente un nuevo recibo de pago igual pero con el montante restante, ya que afecta al mismo proveedor y misma factura, pero con importe menor (por la diferencia). Ya que esto se produce al no tener previsión del importe del pago a cuenta a realizar ni su fecha, ni la cantidad de pagos a realizar. Es decir poder elegir entre pago total o parcial de una ficha de pagos. Lo mismo para los cobros a clientes sería estupendo.
Que desde la linea de un pago, poder consultar el mayor del proveedor/acreedor a modo de comprobar si estuviera ya contabilizado o seguiría pendiente de pago. Lo mismo se puede plantear para el modulo de cobros con los clientes.
En pedido de proveedor, si hay algún producto o cantidad que no se va a recibir y das la opción Finalizar pedido, deja el stock como pendiente de recibir, debería dejarlo todo a 0 ya que se Finaliza el pedido.
Se tendria que poder seleccionar la cantidad de una articulo previamente y no tener que entrar repetidas veces al menu para añadir un producto 5-10 veces.